界首市人民检察院2017年部门决算情况
第一部分 界首市人民检察院概况
一、部门职责
界首市人民检察院是国家法律监督机关,主要职责是在上级检察院和界首市委的领导下,在人大及其常委会的监督下,依照宪法和法律规定履行法律监督职能,保证国家法律正确实施。具体职权包括如下七个方面:
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、机构设置
本部门2017年部门决算只包括人民检察院本级决算。
第二部分 界首市人民检察院2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:界首市人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,745.65 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
47.39 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
1,895.21 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
448.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
170.11 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
47.39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,193.65 |
本年支出合计 |
58 |
2,112.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
875.94 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
621.56 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
956.89 |
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
702.51 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
3,069.60 |
总计 |
65 |
3,069.60 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表
部门:界首市人民检察院 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,193.65 |
1,745.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
448.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1,976.15 |
1,528.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
448.00 |
||
20404 |
检察 |
1,976.15 |
1,528.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
448.00 |
||
2040401 |
行政运行 |
623.71 |
623.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040499 |
其他检察支出 |
1,352.44 |
904.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
448.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
154.09 |
154.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
47.39 |
47.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
47.39 |
47.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建设支出 |
47.39 |
47.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
部门:界首市人民检察院 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,112.71 |
793.82 |
1,318.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1,895.21 |
623.71 |
1,271.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20404 |
检察 |
1,895.21 |
623.71 |
1,271.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040401 |
行政运行 |
623.71 |
623.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040499 |
其他检察支出 |
1,271.49 |
0.00 |
1,271.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
154.09 |
154.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建设支出 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:界首市人民检察院 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,698.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
47.39 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,447.21 |
1,447.21 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,745.65 |
本年支出合计 |
55 |
1,664.71 |
1,617.32 |
47.39 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
41.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
122.90 |
122.90 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
41.95 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
1,787.61 |
总计 |
60 |
1,787.61 |
1,740.22 |
47.39 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:界首市人民检察院 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
合计 |
41.95 |
0.00 |
41.95 |
1,698.27 |
793.82 |
904.44 |
1,617.32 |
793.82 |
823.49 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
41.95 |
0.00 |
41.95 |
1,528.15 |
623.71 |
904.44 |
1,447.21 |
623.71 |
823.49 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
||||
20404 |
检察 |
41.95 |
0.00 |
41.95 |
1,528.15 |
623.71 |
904.44 |
1,447.21 |
623.71 |
823.49 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
||||
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
623.71 |
623.71 |
0.00 |
623.71 |
623.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040499 |
其他检察支出 |
41.95 |
0.00 |
41.95 |
904.44 |
0.00 |
904.44 |
823.49 |
0.00 |
823.49 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
170.11 |
170.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.09 |
154.09 |
0.00 |
154.09 |
154.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
16.02 |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:界首市人民检察院 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
555.80 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
344.80 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
20.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
104.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
30.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
21.42 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.02 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
21.81 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
238.03 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
14.98 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
139.11 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
4.97 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
16.40 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
3.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
11.06 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
47.85 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
793.82 |
公用经费合计 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:界首市人民检察院 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
47.39 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 界首市人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3069.60万元(含年初结转结余)、支出总计3069.60万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加617.56万元,增长25.19%。收入增加主要原因是财政拨款收入增加;支出增加主要原因:一是公共安全支出和社会保障和就业支出增加;二是办案件数增多,尤其外地案件偏多,任务加重;三是司法改革发放绩效工资。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2193.65万元,其中:财政拨款收入1745.65万元,占79.58%;其他收入448万元,占20.42%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2112.70万元,其中:基本支出793.82万元,占37.57%;项目支出1318.88万元,占62.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1787.61万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1787.61万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加554.14万元,增长44.93%,主要原因:收入增加原因:一是上缴罚没款156.2万元,财政拨款返还109.34万元;二是司法改革绩效工资收入增加;三是财政拨款收入增加。支出增加原因是公共安全支出和年末财政拨款结转和结余增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1698.27万元,占本年收入的77.42%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加598.53万元,增长54.42%。主要原因是上缴罚没款财政返还以及司法改革绩效工资收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1617.32万元,占本年支出的76.55%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加425.8万元,增长35.74%。主要原因是公共安全支出和社会保障和就业支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出决算为1617.32万元,其中基本支出793.82万元,占49.08%;项目支出823.49万元,占50.92%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)支出1447.21万元,占89.48%,其中检察(款)行政运行(项)及其他检察支出(项),支出决算分别为623.71万元和823.49万元,分别占财政拨款支出决算的38.56%和50.92%。
2. 社会保障和就业支出(类)支出170.11万元,占10.52%,其中行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算数为154.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为16.02万元,分别占财政拨款支出决算的9.53%和0.99%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1059.15万元,支出决算为1617.32万元,完成年初预算的152.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是司法改革追加绩效工资预算;二是扶贫、党建任务加重,支出增加。其中:基本支出793.82万元,占49.08%;项目支出823.49万元,占50.92%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)及其他检察支出(项)。年初预算为921.24万元,调整预算为1489.15万元,支出决算为1447.21万元,完成调整预算的97.18%,决算数基本与预算调整数一致。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)和机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为137.91万元,调整预算为220万元,支出决算为170.11万元,完成调整预算的77.32%,决算数小于预算数的主要原因是人社局进行养老保险改革。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出793.82万元,其中人员经费793.82万元,主要包括:基本工资555.8万元、津贴补贴20.49万元、奖金104.1万元、社会保障缴费30.07万元、伙食补助费21.42万元、其他工资福利支出21.81万元、离休费14.98万元、退休费139.11万元、生活补助4.97万元、医疗费16.4万元、奖励金3.65万元、住房公积金11.06万元、其他对个人和家庭补助支出47.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.02万元;公用经费0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入47.39万元,本年支出47.39万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为47.39万元,支出决算为47.39万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况。
2017年度,界首市人民检察院政府采购支出总额53万元,其中:政府采购货物支出5.35万元,政府采购工程支出47.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.65万元,占政府采购支出总额的89.9%,其中:授予小微企业合同金额5.35万元,占政府采购支出总额的10.1%。
(二)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,界首市人民检察院共有车辆10辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(三)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,界首市人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金823.49万元,占项目预算总额的64.77%。评价结果显示达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指行政单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:0558-4882582。界首市人民检察院政务公开电子邮箱:814979830@qq.com。
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